Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 179 vodné+stočné 22,14 s DPH 29.06.2017 Veolia - Stredoslov.vodárenská spoločnosť , a.s. 12.07.2017
Faktúra 178 škola v prírode 2 640.00 s DPH 27.06.2017 Iveta Klimentová Mgr. Zachar Jaroslav 12.07.2017
Faktúra Potraviny s DPH 22.06.2017 INMEDIA spol. s r. o. 28.06.2017
Faktúra Kuracie mäso s DPH 22.06.2017 CHRIEN spol. s r. o. 28.06.2017
Faktúra Bravčové mäso, zelenina s DPH 20.06.2017 CHRIEN spol. s r. o. 28.06.2017
Faktúra 174 poistenie majetku 32,48 s DPH 19.06.2017 Allianz-Slovenská poisť. 12.07.2017
Faktúra 175 prenájom rohoží 63,88 s DPH 19.06.2017 Lindstrom s.r.o. 12.07.2017
Faktúra 176 oprava elek.pece 82,45 s DPH 19.06.2017 Szelec Attila 12.07.2017
Faktúra 177 nákup termonádob 387,85 s DPH 19.06.2017 Gastro-GALAXI Branislav Dvoričšák Mgr. Zachar Jaroslav 12.07.2017
Objednávka 2017016 objednávka kontajneru 0,00 s DPH 19.06.2017 Mepos, s.r.o.Lučenec Mgr. Zachar Jaroslav 12.07.2017
Faktúra Potraviny s DPH 19.06.2017 INMEDIA spol. s r. o. 28.06.2017
Faktúra Kuracie mäso s DPH 15.06.2017 CHRIEN spol. s r. o. 28.06.2017
Objednávka 2017015 Skriňa karneval 942,00 s DPH 15.06.2017 Alex kovový a školský nábytok s.r.o. Mgr. Zachar Jaroslav 12.07.2017
Faktúra Bravčové mäso, zelenina s DPH 13.06.2017 CHRIEN spol. s r. o. 28.06.2017
Faktúra Potraviny s DPH 12.06.2017 INMEDIA spol. s r. o. 28.06.2017
Faktúra 173 školské tlačivá 47,11 s DPH 12.06.2017 ŠEVT a.s. 12.07.2017
Faktúra 172 školské tlačivá 148,81 s DPH 12.06.2017 ŠEVT a.s. 12.07.2017
Faktúra 171 poistenie budovy 90,64 s DPH 12.06.2017 Komunálna poisťovňa,a.s., 12.07.2017
Faktúra 170 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 12.06.2017 KOMENSKY s.r.o. 12.07.2017
Faktúra 169 mobilná sieť 74,99 s DPH 12.06.2017 ORANGE Slovensko a.s. 12.07.2017
zobrazené záznamy: 41-60/727