|
Faktúra |
179
|
vodné+stočné
|
22,14 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
Veolia - Stredoslov.vodárenská spoločnosť , a.s. |
|
|
|
12.07.2017 |
|
Faktúra |
178
|
škola v prírode
|
2 640.00 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
Iveta Klimentová |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
12.07.2017 |
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
22.06.2017 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
28.06.2017 |
|
Faktúra |
|
Kuracie mäso
|
|
s DPH |
|
22.06.2017 |
CHRIEN spol. s r. o. |
|
|
|
28.06.2017 |
|
Faktúra |
|
Bravčové mäso, zelenina
|
|
s DPH |
|
20.06.2017 |
CHRIEN spol. s r. o. |
|
|
|
28.06.2017 |
|
Faktúra |
174
|
poistenie majetku
|
32,48 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
Allianz-Slovenská poisť. |
|
|
|
12.07.2017 |
|
Faktúra |
175
|
prenájom rohoží
|
63,88 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
12.07.2017 |
|
Faktúra |
176
|
oprava elek.pece
|
82,45 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
Szelec Attila |
|
|
|
12.07.2017 |
|
Faktúra |
177
|
nákup termonádob
|
387,85 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
Gastro-GALAXI Branislav Dvoričšák |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
12.07.2017 |
|
Objednávka |
2017016
|
objednávka kontajneru
|
0,00 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
Mepos, s.r.o.Lučenec |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
12.07.2017 |
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
19.06.2017 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
28.06.2017 |
|
Faktúra |
|
Kuracie mäso
|
|
s DPH |
|
15.06.2017 |
CHRIEN spol. s r. o. |
|
|
|
28.06.2017 |
|
Objednávka |
2017015
|
Skriňa karneval
|
942,00 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
12.07.2017 |
|
Faktúra |
|
Bravčové mäso, zelenina
|
|
s DPH |
|
13.06.2017 |
CHRIEN spol. s r. o. |
|
|
|
28.06.2017 |
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
12.06.2017 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
28.06.2017 |
|
Faktúra |
173
|
školské tlačivá
|
47,11 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.07.2017 |
|
Faktúra |
172
|
školské tlačivá
|
148,81 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.07.2017 |
|
Faktúra |
171
|
poistenie budovy
|
90,64 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Komunálna poisťovňa,a.s., |
|
|
|
12.07.2017 |
|
Faktúra |
170
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
12.07.2017 |
|
Faktúra |
169
|
mobilná sieť
|
74,99 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
12.07.2017 |