|
Faktúra |
111
|
drevený obklad
|
410,03 |
s DPH |
|
20.04.2017 |
RAJ DREVA s.r.o. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
Faktúra |
110
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
Faktúra |
108
|
školské tlačivá
|
95,99 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
Faktúra |
109
|
upgrade ekonomických programov
|
155,35 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
IVES - Organ.pre inf. VS |
|
|
|
19.05.2017 |
|
Objednávka |
2017010
|
oprava gamatiek
|
0,00 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
Štefan Dóža - RÚR GAS |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
19.05.2017 |
|
Faktúra |
106
|
hygienické potreby
|
217,27 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
ILLE-Papier-Service SK |
|
|
|
19.05.2017 |
|
Faktúra |
107
|
všeobecný materiál
|
175,74 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
JR-PRIEMYSELNY TOVAR |
|
|
|
19.05.2017 |
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
bez DPH |
|
11.04.2017 |
Pakran Pavel Krpčiar |
|
|
|
29.05.2017 |
|
Faktúra |
102
|
mobilná sieť
|
74,99 |
s DPH |
|
10.04.2017 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
Faktúra |
104
|
poistenie majetku
|
32,48 |
s DPH |
|
10.04.2017 |
Allianz-Slovenská poisť. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
Faktúra |
105
|
prenájom tlačiarní
|
94,48 |
s DPH |
|
10.04.2017 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
Faktúra |
103
|
stavebné práce ZŠ
|
2 000.00 |
s DPH |
|
10.04.2017 |
DODO - Jozef Kosztínyi |
|
|
|
19.05.2017 |
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
10.04.2017 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
29.05.2017 |
|
Faktúra |
|
Dezert Danone
|
|
s DPH |
|
10.04.2017 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
29.05.2017 |
|
Faktúra |
100
|
pevná linka
|
67,16 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
T COM - Slovak Telecom |
|
|
|
19.05.2017 |
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
06.04.2017 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
29.05.2017 |
|
Faktúra |
101
|
nákup koberca
|
238,37 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
Viera Rončáková |
|
|
|
19.05.2017 |
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
bez DPH |
|
05.04.2017 |
Pakran Pavel Krpčiar |
|
|
|
29.05.2017 |
|
Faktúra |
99
|
zrážková voda
|
251,18 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Veolia - Stredoslov.vodárenská spoločnosť , a.s. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
Faktúra |
96
|
všeobecný materiál
|
589,80 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
U Milana - Milan Lempochner |
|
|
|
19.05.2017 |